Orden de Compra. Nº2404-12860-R108 "EMPANADAS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-12860-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2008
Nombre de la Orden de Compra EMPANADAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación Serrano #134
Comuna Iquique
Impuesto 6107,1426875
Dirección de Envío de la Factura Serrano #134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MANUEL ALEJANDRO MUNOZ GOMEZ
R.U.T. 10.360.804-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Tartas o empanadas o pastas frescos85UnidadEMPANADAS DE HORNO PARA SER SERVIDAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE, LUGAR Y HORA A CONFIRMAREMPANADAS DE HORNO PARA SER SERVIDAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE, LUGAR Y HORA A CONFIRMAR $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.143
Total Neto $ 32.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.107
TOTAL OC $ 38.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.