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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-12863-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EMPANADAS REUNION MESA DE ESTUDIANTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
Serrano #134 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
11495,798 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Serrano #134 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MANUEL ALEJANDRO MUNOZ GOMEZ
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R.U.T. |
10.360.804-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Tartas o empanadas o pastas frescos | 160 | Unidad | EMPANADAS DE HORNO PARA SER SERVIDAS EN REUNION DE ESTUDIANTE, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE, A LAS 11:00 HORAS | EMPANADAS DE HORNO PARA SER SERVIDAS EN REUNION DE ESTUDIANTE, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE, A LAS 11:00 HORAS |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.480
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$ 60.504
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Total Neto
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$ 60.504
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.496
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$ 72.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.