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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-1320-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NP 285 DIDECO PROGRAMA CUIDADOS DOMILIARIOS ADQ DE ALMUERZOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-706-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
140504,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANITAS |
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Razón Social |
ADRIANA VICTORIA OLGUIN MAMANI
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R.U.T. |
8.690.542-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANITAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | SERVICIO DE ALMUERZOS PARA 36 PERSONAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN MES DEL ADULTO MAYOR, 29 DE OCTUBRE DEL 2025, EN CALETA LOS VERDES, SE DEBE CONSIDERAR: ENTRADA, PLATO DE FONDO, BEBESTIBLE, ADEREZOS, POSTRE, ADEMÁS INCLUIR RECINTO, MESAS, SILLAS, ORNAMENTACIÓN, VAJILLA, SERVICIO DE GARZONES SEGÚN NOTA DE PEDIDO N°285. | |
$ 739.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 739.496
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$ 739.496
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Total Neto
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$ 739.496
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.504
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$ 880.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.