Orden de Compra. Nº2404-13925-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-12565-L108"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-13925-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-12565-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2404-12565-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación Serrano #134
Comuna Iquique
Impuesto 23966,22
Dirección de Envío de la Factura Serrano #134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUNCIO BELARDI ROSCETTI
Razón Social NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI
R.U.T. 3.087.130-8
Sucursal NUNCIO BELARDI ROSCETTI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso30Block BLOCK PAPEL DE DIBUJO MEDIANO (20 HOJAS) $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
31201517
Cinta para empaquetar20Unidad MASKING TAPE $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.320 $ 11.320
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash7Unidad PENDRIVE 1 GB (MARCA CONCOCIDA) $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360
44101707
Corcheteras1Unidad CORCHETERA MEDIANA $ 1.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.373 $ 1.373
44103105
Cartuchos de tinta3Unidad TINTA IMPRESORA EPSON CX6300 COLOR NEGRO $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
44103105
Cartuchos de tinta3Unidad TINTAS IMPRESORAS EPSON CX6300 COLOR ROJO $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
44103105
Cartuchos de tinta3Unidad TINTA IMPRESORA EPSON CX6300 COLOR AMARILLO $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
44103105
Cartuchos de tinta3Unidad TINTA IMPRESORA EPSON CX6300 COLOR AZUL $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
44121711
Rotuladores10Unidad PLUMONES PERMANENTES $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
44121711
Rotuladores10Unidad PLUMONES PIZARRA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
14111525
Papel multiuso100Pliego PLIEGO PAPEL BOND $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Resma RESMA PAPEL HOJA OFICIO $ 2.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Resma RESMA PAPEL HOJA CARTA $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
Total Neto $ 126.138
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.966
TOTAL OC $ 150.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.