Orden de Compra. Nº2404-159-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-68-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-159-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-68-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2404-68-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación Serrano #134
Comuna Iquique
Impuesto 133710,6
Dirección de Envío de la Factura Serrano #134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.559.400-4
Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162001
Clavos Puntas20Unidad KILOS DE CLAVOS 1 1/2" $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.720 $ 25.720
31162001
Clavos Puntas20Unidad KILOS DE CLAVOS 3" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840
11101704
Acero25Unidad PERFILES 50X50-3 $ 20.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.200 $ 500.200
42151805
Discos de acabado o pulido10Unidad DISCO DESVASTE 7" $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.440 $ 12.440
86131502
Pintura20Unidad GALONES ANTIOXIDO ROJO MAESTRANZA $ 5.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.040 $ 105.040
31161611
Pernos de sujeción500Unidad PERNOS DE 1/4" X 4 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
31161611
Pernos de sujeción500Unidad GOLILLAS PLANAS 1/4 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31161709
Tuercas sujetadoras500Unidad TUERCAS 1/4 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 703.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.711
TOTAL OC $ 837.451


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.