|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2404-166-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-01-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS, NP 08 TURISMO Y CULTURA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
Serrano #134 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
522394 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Serrano #134 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Servicios Fotocopiado |
|
Razón Social |
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO FRANCISCO ISIDORO MIRANDA
|
|
R.U.T. |
76.151.811-9 |
|
Sucursal |
Servicios Fotocopiado |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55101515 2239-2-LP15
| Material de promoción o informes anuales | 346 | | (1154106 )PENDÓN - TELA PVC 360 DPI M2 1177106 | (1154106) PENDÓN - TELA PVC 360 DPI M2; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.768.000
|
$ 2.768.000
|
55101515 2239-2-LP15
| Material de promoción o informes anuales | 4 | | (1154109 )PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177109 | (1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 24.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 96.000
|
$ 96.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.864.000
|
|
Descuento
|
$ 114.560
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 522.394
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 3.271.834
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.