Orden de Compra. Nº2404-1663-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-935-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-1663-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-935-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7103 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 1083000
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeniería y Servicios Norte Grande
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS NORTE GRANDE SPA
R.U.T. 77.938.039-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingeniería y Servicios Norte Grande
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26142404
Sistemas de entrecierre de las puertas1UnidadCIERRE PERIMETRAL DE 9 MTS DE LARGO POR 3 MTA DE ALTO, MATERIAL INTERNIT FIBROCEMENTO GRUESO DE 10MM POR LADO SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO CON LA DESCRIPCION DE LO SOLICITADO  $ 2.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000
30221002
Estructuras de aparcamiento1UnidadESTRUCTURA PARA TECHO EXTERNO DE 9 MTS DE LARGO POR 3,2 MTS DE FONDO 3.0 MTS DE ALTO. ESTRUCTURA 8 PILARES DE FIERRO DE 100/100, DE 3 MTS. SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO SEÑALANDO LA DESCRIPCION DE LO SOLICITADO  $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
39121103
Paneles2UnidadINSTALACION DE 2 PANELES LED 48W FOCO RECTANGULAR DE 120X30, PANEL LED 48W FOCO RECTANGULAR DE 120X30 CM MARCO NEGRO O BLANCO PARA SOBREPONER LUZ SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO SEÑALANDO LA DESCRIPCION DE LO SOLICITADO EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR TENER CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURA EL MONTO ESTIMADO PERMITE UNA VARIACION DLE PRECIO INDICADO EL VALOR DE DESPACHO SI LO HUBIESE DEBE VENIR INCLUIDO EN EL VALOR DEL PRODUCTO, NO SE EVALUARAN OFERTAS QUE INDIQUEN MONTO FLETE SE ADJ.CRITERIOS EVALUACION  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 5.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.083.000
TOTAL OC $ 6.783.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.