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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-173-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAC:19-014-2026, NP.N° 26, TRANSITO, LIMPIEZA CABLEADO TERM.BUSES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
957980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ingeniería y Servicios Norte Grande |
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Razón Social |
INGENIERIA Y SERVICIOS NORTE GRANDE SPA
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R.U.T. |
77.938.039-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingeniería y Servicios Norte Grande |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42191701
| Servicio eléctrico o de gas médico | 1 | Unidad | SERVICIO, LIMPIEZA,MANTENCION Y ORGANICACION DE CABLEADO, EN TERMINAL DE BUSES
SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO CON LA DESCRIPCION DE LO SOLICITADO
SE ADJUNTA CRITERIOS DE EVALUACION PARA SU ADJUDICACION | |
$ 5.042.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.042.000
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$ 5.042.000
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Total Neto
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$ 5.042.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 957.980
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$ 5.999.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.