Orden de Compra. Nº2404-1778-AG25 "PAC:1092 NP. N° 190 SECC. PERSONAL compra ágil: 2404-988-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-1778-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra PAC:1092 NP. N° 190 SECC. PERSONAL compra ágil: 2404-988-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7348 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 937443,66
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Teex spa
Razón Social TEEX SPA
R.U.T. 77.205.632-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Teex spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Extintores55UnidadMANTENCION RED HUMEDA  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962.500 $ 962.500
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Extintores26UnidadMANTENCION RED SECA  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.000 $ 377.000
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Extintores2UnidadREPARACION DE BUJE PRINCIPAL DE ALIMENTACION Y SALIDA DEL AGUA HACIA LA MANGUERA, UNION ROSCADA DE RETENCION ROTA  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
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Extintores5UnidadCONFECCION E INSTALACION DE VIDRIO PARA GABINETE DE RED HUMEDA  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
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Extintores42UnidadMANTENCION EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 10 KG  $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.690 $ 564.690
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Extintores160UnidadMANTENCION EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 6 KG  $ 11.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.761.280 $ 1.761.280
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Extintores10UnidadMANTENCION CO2 5 KG  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
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Extintores6UnidadMANTENCION EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 4 KG  $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.944 $ 52.944
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Extintores100UnidadMANTENCION EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 2 KG  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
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Extintores1UnidadMANTENCION EXTINTORES DE ESPUMA DE 50 LT. SE ADJUNTA CRITERIOS DE EVALUACION EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION DETALLANDO EL SERVICIO, DE LO CONTRARIO LA OFERTA NO SE EVALUARA EL MONTO ESTIMADO PERMITE VARIACION DEL PRECIO INDICADO EL VALOR DE DESPACHO SI LO HUBIESE DEBE VENIR INCLUIDO EN EL VALOR DEL PRODUCTO YA QUE NO EVALUARAN OFERTAS QUE INDIQUEN UN MONTO DE FLETE   $ 85.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
Total Neto $ 4.933.914
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 937.444
TOTAL OC $ 5.871.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.