Orden de Compra. Nº
2404-1778-AG25
"
PAC:1092 NP. N° 190 SECC. PERSONAL compra ágil: 2404-988-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-1778-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
PAC:1092 NP. N° 190 SECC. PERSONAL compra ágil: 2404-988-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7348 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
937443,66
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Teex spa
Razón Social
TEEX SPA
R.U.T.
77.205.632-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Teex spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46191601
Extintores
55
Unidad
MANTENCION RED HUMEDA
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 962.500
$ 962.500
46191601
Extintores
26
Unidad
MANTENCION RED SECA
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 377.000
$ 377.000
46191601
Extintores
2
Unidad
REPARACION DE BUJE PRINCIPAL DE ALIMENTACION Y SALIDA DEL AGUA HACIA LA MANGUERA, UNION ROSCADA DE RETENCION ROTA
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
46191601
Extintores
5
Unidad
CONFECCION E INSTALACION DE VIDRIO PARA GABINETE DE RED HUMEDA
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
46191601
Extintores
42
Unidad
MANTENCION EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 10 KG
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 564.690
$ 564.690
46191601
Extintores
160
Unidad
MANTENCION EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 6 KG
$ 11.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.761.280
$ 1.761.280
46191601
Extintores
10
Unidad
MANTENCION CO2 5 KG
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
46191601
Extintores
6
Unidad
MANTENCION EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 4 KG
$ 8.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.944
$ 52.944
46191601
Extintores
100
Unidad
MANTENCION EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 2 KG
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800.000
$ 800.000
46191601
Extintores
1
Unidad
MANTENCION EXTINTORES DE ESPUMA DE 50 LT. SE ADJUNTA CRITERIOS DE EVALUACION EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION DETALLANDO EL SERVICIO, DE LO CONTRARIO LA OFERTA NO SE EVALUARA EL MONTO ESTIMADO PERMITE VARIACION DEL PRECIO INDICADO EL VALOR DE DESPACHO SI LO HUBIESE DEBE VENIR INCLUIDO EN EL VALOR DEL PRODUCTO YA QUE NO EVALUARAN OFERTAS QUE INDIQUEN UN MONTO DE FLETE
$ 85.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.500
$ 85.500
Total Neto
$ 4.933.914
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 937.444
TOTAL OC
$ 5.871.358
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.