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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-182-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO FOTOCOPIADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2405-42-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
Serrano #134 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
152636,7394 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Serrano #134 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARCELA JUANA MONTERO DIAZ |
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Razón Social |
MARCELA JUANA MONTERO DIAZ
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R.U.T. |
7.450.024-2 |
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Sucursal |
MARCELA JUANA MONTERO DIAZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Transparencias | 1 | Global | SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES A COLOR, PLOTEOS DE GRAFICA, ANILLADOS, TERMOLAMINADOS | SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES A COLOR, PLOTEOS DE GRAFICA, ANILLADOS, TERMOLAMINADOS |
$ 803.351,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 803.351
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$ 803.351
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Total Neto
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$ 803.351
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.637
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$ 955.988
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.