Orden de Compra. Nº2404-1865-SE13 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA CANIL "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-1865-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA CANIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
Comuna Iquique
Impuesto 310821
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Christian Ariel
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA S.P.A.
R.U.T. 76.262.486-9
Sucursal Christian Ariel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLIMPIADOR DE PISOS 1 LTLIMPIADOR DE PISOS 1 LT $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700
47131603
Esponjas20UnidadESPONJA PARA LAVAR PLATOSESPONJA PARA LAVAR PLATOS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per300UnidadMASCARILLA CON ELÁSTICOMASCARILLA CON ELÁSTICO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
11121802
Algodón8UnidadALGODÓN PRENSADO 250 GRSALGODÓN PRENSADO 250 GRS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑO CAMPO CLÍNICO DMS ESTÉRIL 70X70 CMS FENESTRADOPAÑO CAMPO CLÍNICO DMS ESTÉRIL 70X70 CMS FENESTRADO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
24111503
Bolsas de plástico80UnidadBOLSA DE ASEO 110X110 CMS PAQUETE DE 5 UN ALTA RESISTENCIA 80 KGSBOLSA DE ASEO 110X110 CMS PAQUETE DE 5 UN ALTA RESISTENCIA 80 KGS $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.560 $ 544.560
24111503
Bolsas de plástico20UnidadBOLSA DE BASRA DE POLIETILENO DE 80X50 CMS CAPACIDAD PARA 30 KGS CARGA PESADA X 5 UNBOLSA DE BASURA DE POLIETILENO DE 80X50 CMS CAPACIDAD PARA 30 KGS CARGA PESADA X 5 UN $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadLAVALOZAS 1 LTLAVALOZAS 1 LT $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadDETERGENTE LAVADORA AUTOMÁTICA 5 KGSDETERGENTE LAVADORA AUTOMÁTICA 5 KGS $ 18.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
10191509
Insecticidas10UnidadMATAMOSCAS SPRAYMATAMOSCAS SPRAY $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO DE 1 LTCLORO DE 1 LT $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.940 $ 31.940
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 50 MTSPAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 50 MTS $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
Total Neto $ 1.635.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.821
TOTAL OC $ 1.946.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.