|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2404-1877-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-08-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE CASACAS C/LOGO MUNICIPAL P/CONSERJES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
209989,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Seprom Safety Ltda. |
|
Razón Social |
Seprom Safety
|
|
R.U.T. |
76.311.618-2 |
|
Sucursal |
Seprom Safety Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53101802
| Abrigos y chaquetas para hombre | 79 | Unidad | CASACAS C/FORRO POLAR C/LOGO BORDADO (19-M/28-L/22-XL/10-XXL) | |
$ 13.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.105.210
|
$ 1.105.210
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.105.210
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 209.990
|
|
$ 1.315.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.