Orden de Compra. Nº
2404-1921-OC08
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OC Generada desde la Adquisición 2404-1103-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-1921-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2404-1103-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
materiales de aseo para dependencias municipales
Proveniente de Licitación
2404-1103-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
Comuna
-1
Impuesto
108083,4
Dirección de Envío de la Factura
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191601
alcohol cruz verde - 1 lt.
15
Litro
alcohol cruz verde - 1 lt.
litros de alcohol (limpieza de computadores)
$ 1.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
47131805
rinso multiuso - caja 1 kg.
30
kilogramo
rinso multiuso - caja 1 kg.
detergente
$ 1.598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.940
$ 47.940
14111704
papel higienico confort - rollo 40 mts. - blanco y gofrado - paca 48 rollos
30
Pack
papel higienico confort - rollo 40 mts. - blanco y gofrado - paca 48 rollos
pacas de confort o similar
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.000
$ 285.000
47131611
rommel/virutex - palas plasticas mango largo - plastico reforzado
15
Unidad
rommel/virutex - palas plasticas mango largo - plastico reforzado
palas de basura plastica
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.250
$ 17.250
24111801
wenco/tatay - papeleros chicos con tapa abatible - 5.5 a 15 lts. - plastico reforzado
30
Unidad
wenco/tatay - papeleros chicos con tapa abatible - 5.5 a 15 lts. - plastico reforzado
papeleros chicos
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.500
$ 82.500
42132205
guantes de procedimiento quirurgicos - desechables
50
Par
guantes de procedimiento quirurgicos - desechables
guantes de limpieza (quirurgicos)
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
47121804
baldes plasticos con asa 10 lts.
15
Unidad
baldes plasticos con asa 10 lts.
baldes plasticos (10 lts)
$ 2.298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.470
$ 34.470
47131805
scotch brite - limpiador de vidrios - doble - goma/espenjo -mango c/extension a 1.5 mts. - calidad
15
Unidad
scotch brite - limpiador de vidrios - doble - goma/espenjo -mango c/extension a 1.5 mts. - calidad
limpia vidrios manual (Herramienta)
$ 4.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.250
$ 68.250
42131606
mascarillas desechables - tipo trompa/tipo enfermera
100
Unidad
mascarillas desechables - tipo trompa/tipo enfermera
mascarillas de papel
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
Total Neto
$ 568.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 108.083
TOTAL OC
$ 676.943
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.