Orden de Compra. Nº2404-1921-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2404-1103-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-1921-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-1103-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas materiales de aseo para dependencias municipales
Proveniente de Licitación 2404-1103-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
Comuna -1
Impuesto 108083,4
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
alcohol cruz verde - 1 lt.15Litroalcohol cruz verde - 1 lt.litros de alcohol (limpieza de computadores) $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
47131805
rinso multiuso - caja 1 kg.30kilogramorinso multiuso - caja 1 kg.detergente $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.940 $ 47.940
14111704
papel higienico confort - rollo 40 mts. - blanco y gofrado - paca 48 rollos30Packpapel higienico confort - rollo 40 mts. - blanco y gofrado - paca 48 rollospacas de confort o similar $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
47131611
rommel/virutex - palas plasticas mango largo - plastico reforzado15Unidadrommel/virutex - palas plasticas mango largo - plastico reforzadopalas de basura plastica $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
24111801
wenco/tatay - papeleros chicos con tapa abatible - 5.5 a 15 lts. - plastico reforzado30Unidadwenco/tatay - papeleros chicos con tapa abatible - 5.5 a 15 lts. - plastico reforzadopapeleros chicos $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
42132205
guantes de procedimiento quirurgicos - desechables50Parguantes de procedimiento quirurgicos - desechablesguantes de limpieza (quirurgicos) $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
47121804
baldes plasticos con asa 10 lts.15Unidadbaldes plasticos con asa 10 lts.baldes plasticos (10 lts) $ 2.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.470 $ 34.470
47131805
scotch brite - limpiador de vidrios - doble - goma/espenjo -mango c/extension a 1.5 mts. - calidad15Unidadscotch brite - limpiador de vidrios - doble - goma/espenjo -mango c/extension a 1.5 mts. - calidadlimpia vidrios manual (Herramienta) $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.250 $ 68.250
42131606
mascarillas desechables - tipo trompa/tipo enfermera100Unidadmascarillas desechables - tipo trompa/tipo enfermeramascarillas de papel $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
Total Neto $ 568.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.083
TOTAL OC $ 676.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.