Orden de Compra. Nº2404-1943-AG24 "NP 241 DIDECO ADQ DE SERV ALMUERZO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-1161-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-1943-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra NP 241 DIDECO ADQ DE SERV ALMUERZO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-1161-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1515 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 55083,85
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Integrales Anne Esteban E.I.R.L
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES ANNE ESTEBAN EIRL
R.U.T. 76.917.019-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Integrales Anne Esteban E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering23UnidadSERVICIO DE ALMUERZO DIA 26 DE SEPTIEMBRE EN COMUNA DE PICA DEBE INCLUIR SALON - COMEDOR, (PLATO DE FONDO CARNE AL JUGO ACOMPAÑAMIENTO ARROZ CHAUFA Y ENSALADA, BEBESTIBLE 1 JUGO NATURAL, ADEREZOS MAYONESA, PEBRE, 1 PAN BANQUETE POR PERSONA. POSTRE MOUSSE DE MANGO) 23 PERSONAS  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.915 $ 289.915
Total Neto $ 289.915
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.084
TOTAL OC $ 344.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.917.019-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.