Orden de Compra. Nº2404-2115-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-1008-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-2115-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-1008-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2404-1008-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación Serrano #134
Comuna Iquique
Impuesto 15475,5
Dirección de Envío de la Factura Serrano #134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel30CajaCAJAS DE CLIPS   $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadPEGAMEBNTO EN TUBO (STICK FIX O SIMILAR) MEDIANO   $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
14111531
Libros o cuadernos de registro5UnidadLIBRO DE ACTAS CUADROS 200 HOJAS   $ 1.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.845 $ 9.845
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadTACOS DE APUNTES   $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.140
14111531
Libros o cuadernos de registro30UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS DE CUADROS   $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.490 $ 11.490
44101707
Corcheteras5UnidadCORCHETERAS MARCA TORRE O SIMILAR   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
44121611
Perforadoras5UnidadPERFORADORAS MARCA TORRE O SIMILAR   $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.455 $ 3.455
44121701
Lápiz pasta30UnidadLAPICEROS PASTA AZUL, NEGRO Y ROJO (10 DE CADA COLOR)   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
44122001
Archivadores de fichas50UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO   $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
44122010
Divisores30UnidadSEPARADOR DE ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO   $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
44122101
Gomas elásticas10UnidadGOMAS DE BORRAR   $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430 $ 430
Total Neto $ 81.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.476
TOTAL OC $ 96.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.