|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2404-2178-OC06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-11-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2404-982-CO06 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SEGUN NP/39 DIDECO, COLCHONETAS PARA CASOS EMERGENCIA |
|
Proveniente de Licitación
|
2404-982-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
172634 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Alejandro Torres Soto
|
|
R.U.T. |
3.568.195-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49221506
| COLCHON ESPUMA DE UNA PLAZA | 70 | Unidad | COLCHON ESPUMA DE UNA PLAZA | COLCHONETAS DE 1 PLAZA , ENTREGA INMEDIATA 24 HORAS |
$ 12.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 908.600
|
$ 908.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 908.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 172.634
|
|
$ 1.081.234
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.