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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-2410-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
187986 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eduardo Esteban |
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Razón Social |
EDUARDO LEONIDAS ESTEBAN MOSCOSO
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R.U.T. |
7.707.081-8 |
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Sucursal |
Eduardo Esteban |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 100 | | (1329105 )COCKTAIL CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1355205 | (1329105) COCKTAIL CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 10.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.020.000
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$ 1.020.000
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Total Neto
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$ 1.020.000
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Descuento
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$ 30.600
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 187.986
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.177.386
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.