Orden de Compra. Nº2404-2425-AG23 "NP 113 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-1635-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-2425-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra NP 113 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-1635-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6895 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 78356
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROSMART
Razón Social PROSMART SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.839.537-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROSMART
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones20UnidadIMPRESION EN FOAM O TROVICEL COKN ADHESIVO DE 1 MT X 70 CM   $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones6UnidadPENDON ROLLER DE 2 MTS X 80 CM COJN BASE DE ALUMINIO Y ESTUCHE   $ 24.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.400 $ 146.400
Total Neto $ 412.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.356
TOTAL OC $ 490.756


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.080.070-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.382.975-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.839.537-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.