Orden de Compra. Nº2404-2431-AG23 "NP 98 TURISMO SUSTENTABLE Y FOMENTO PRODUCTIVO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-1714-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-2431-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra NP 98 TURISMO SUSTENTABLE Y FOMENTO PRODUCTIVO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-1714-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 303050
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor grupo vigor spa
Razón Social GRUPO VIGOR SPA
R.U.T. 77.508.045-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal grupo vigor spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141506
Cierres1UnidadINSTALACION, RETIRO Y TRANSPORTE DE 100 VALLAS DE SEGURIDAD MOVILES (PAPALES) Y 120 METROS DE MALLA RACHEL FECHA DE INTALACION 31.12.23 Y FECHA DE RETIRO 1.1.24  $ 1.595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.000 $ 1.595.000
Total Neto $ 1.595.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.050
TOTAL OC $ 1.898.050


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.508.045-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.676.163-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.