Orden de Compra. Nº2404-2525-SE12 "MATERIALES DE GASFITERIA "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-2525-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 124920,82
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.559.400-4
Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico15Unidad no definidaTUBOS PRESION DE 110 M/M x 6 MTS. TUBOS PRESION DE 110 M/M x 6 MTS. $ 22.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.295 $ 335.295
40142115
Tubería de plástico10Unidad no definidaTUBOS PRESION DE 63 M/M x6 MTSTUBOS PRESION DE 63 M/M x6 MTS $ 7.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.610 $ 73.610
39121405
Terminales de cable o alambre6Unidad no definidaCOPLA DE REPARACION DE 110M/M COPLA DE REPARACION DE 110M/M $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.426 $ 51.426
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios25Unidad no definidaADHESIVO VINILIT DE 250CC ADHESIVO VINILIT DE 250CC $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.125 $ 44.125
39121202
Canalización eléctrica6Unidad no definidaCOPLAS DE REPARACION DE 110 M/M COPLAS DE REPARACION DE 110 M/M $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.678 $ 27.678
39121202
Canalización eléctrica4Unidad no definidaVALVULA DE BOLA 3"VALVULA DE BOLA 3" $ 31.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.344 $ 125.344
Total Neto $ 657.478
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.921
TOTAL OC $ 782.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.