Orden de Compra. Nº
2404-2531-SE12
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MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-2531-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
4599,9158726
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENE GONZALEZ CASTILLO
Razón Social
RENE EVARISTO GONZALEZ CASTILLO
R.U.T.
6.400.890-0
Sucursal
RENE GONZALEZ CASTILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad no definida
LIBRO RECEPCION CORRESPONDENCIA
LIBRO RECEPCION CORRESPONDENCIA
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.353
$ 2.353
14111606
Papel artístico o papel Kraft
50
Unidad no definida
PLIEGOS DE PAPEL KRAFT
PLIEGOS DE PAPEL KRAFT
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
44121619
Sacapuntas
5
Unidad no definida
SACAPUNTAS CON DEPOSITO
SACAPUNTAS CON DEPOSITO
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.010
$ 1.008
53121804
Estuches de maquillaje o manicura
3
Unidad no definida
ESTUCHES GRANDES
ESTUCHES GRANDES
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
41111604
Reglas
1
Unidad no definida
REGLA DE 60 CMS METALICA
REGLA DE 60 CMS METALICA
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.479
$ 2.479
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
PAPEL SEDA BLANCO
PAPEL SEDA BLANCO
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 590
$ 588
31211905
Mezcladores de pintura
10
Unidad no definida
MEZCLADORES 6 POSILLOS
MEZCLADORES 6 POSILLOS
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.510
$ 1.513
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
4
Unidad no definida
TEMPERA BLANCA GRANDE 250ML
TEMPERA BLANCA GRANDE 250ML
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.672
$ 4.672
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
PAPEL SEDA AMARILLO
PAPEL SEDA AMARILLO
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 590
$ 588
60121236
Pinceles
10
Unidad no definida
PINCELES Nº 10
PINCELES Nº 10
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.350
$ 2.353
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad no definida
LIBRO DE ASISTENCIA 100 HOJA
LIBRO DE ASISTENCIA 100 HOJA
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.185
$ 2.185
Total Neto
$ 24.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.600
TOTAL OC
$ 28.810
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.