Orden de Compra. Nº2404-2533-SE12 "MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-2533-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 19071,8485684
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENE GONZALEZ CASTILLO
Razón Social RENE EVARISTO GONZALEZ CASTILLO
R.U.T. 6.400.890-0
Sucursal RENE GONZALEZ CASTILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas4Unidad no definidaTINTA NEGRA HP DESKJET F4480 HP60 TINTA NEGRA HP DESKJET F4480 HP60 $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.304 $ 36.303
44121804
Borradores2Unidad no definidaBORRADORES DE PIZARRA BORRADORES DE PIZARRA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
44111509
Portalápiz2Unidad no definidaPORTA LAPIZ PORTA LAPIZ $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
44111516
Agendas4Unidad no definidaAGENDA AZUL CASUAL AGENDA AZUL CASUAL $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.940 $ 12.941
14111610
Cartulina3Unidad no definidaBLOCK CARTULINA COLOR BLOCK CARTULINA COLOR $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.965 $ 1.966
44121707
Lápices de colores8Unidad no definidaCAJA LAPICES DE COLORES CAJA LAPICES DE COLORES $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.983
44121701
Lápiz pasta1Unidad no definidaCAJA LAPICERAS AZUL 50 UND. CAJA LAPICERAS AZUL 50 UND. $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
44121706
Lápices de madera1Unidad no definidaCAJA LAPIZ GRAFITO DE 12 UNIDADES CAJA LAPIZ GRAFITO DE 12 UNIDADES $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
44121710
Tiza para escribir o accesorios3Unidad no definidaCAJA DE TIZA COLOR CAJA DE TIZA COLOR $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 909 $ 908
44122104
Clips para papel5Unidad no definidaCAJA CLIPS CHICOS CAJA CLIPS CHICOS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1Unidad no definidaCAJA PEGAMENTO EN BARRA 36 GRS CAJA PEGAMENTO EN BARRA 36 GRS $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571 $ 571
44122011
Carpetas para archivos30Unidad no definidaCARPETAS SIN ACCO CARPETAS SIN ACCO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definidaCARPETAS CON ACCO AZUL CARPETAS CON ACCO AZUL $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025
14111514
Bloques para mensajes10Unidad no definidaBLOCK MEDIANO BLOCK MEDIANO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
43201801
Unidades de discos flexibles2Unidad no definidaPENDRIVE 8GBPENDRIVE 8GB $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
Total Neto $ 100.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.072
TOTAL OC $ 119.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.