Orden de Compra. Nº
2404-2533-SE12
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MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-2533-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
19071,8485684
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENE GONZALEZ CASTILLO
Razón Social
RENE EVARISTO GONZALEZ CASTILLO
R.U.T.
6.400.890-0
Sucursal
RENE GONZALEZ CASTILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12171703
Tintas
4
Unidad no definida
TINTA NEGRA HP DESKJET F4480 HP60
TINTA NEGRA HP DESKJET F4480 HP60
$ 9.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.304
$ 36.303
44121804
Borradores
2
Unidad no definida
BORRADORES DE PIZARRA
BORRADORES DE PIZARRA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
44111509
Portalápiz
2
Unidad no definida
PORTA LAPIZ
PORTA LAPIZ
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
44111516
Agendas
4
Unidad no definida
AGENDA AZUL CASUAL
AGENDA AZUL CASUAL
$ 3.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.940
$ 12.941
14111610
Cartulina
3
Unidad no definida
BLOCK CARTULINA COLOR
BLOCK CARTULINA COLOR
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.965
$ 1.966
44121707
Lápices de colores
8
Unidad no definida
CAJA LAPICES DE COLORES
CAJA LAPICES DE COLORES
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.984
$ 5.983
44121701
Lápiz pasta
1
Unidad no definida
CAJA LAPICERAS AZUL 50 UND.
CAJA LAPICERAS AZUL 50 UND.
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.723
$ 6.723
44121706
Lápices de madera
1
Unidad no definida
CAJA LAPIZ GRAFITO DE 12 UNIDADES
CAJA LAPIZ GRAFITO DE 12 UNIDADES
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.412
$ 1.412
44121710
Tiza para escribir o accesorios
3
Unidad no definida
CAJA DE TIZA COLOR
CAJA DE TIZA COLOR
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 909
$ 908
44122104
Clips para papel
5
Unidad no definida
CAJA CLIPS CHICOS
CAJA CLIPS CHICOS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
1
Unidad no definida
CAJA PEGAMENTO EN BARRA 36 GRS
CAJA PEGAMENTO EN BARRA 36 GRS
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 571
$ 571
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad no definida
CARPETAS SIN ACCO
CARPETAS SIN ACCO
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad no definida
CARPETAS CON ACCO AZUL
CARPETAS CON ACCO AZUL
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.030
$ 3.025
14111514
Bloques para mensajes
10
Unidad no definida
BLOCK MEDIANO
BLOCK MEDIANO
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
43201801
Unidades de discos flexibles
2
Unidad no definida
PENDRIVE 8GB
PENDRIVE 8GB
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
Total Neto
$ 100.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.072
TOTAL OC
$ 119.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.