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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-271-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-155-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2404-155-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
Serrano #134 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
6553,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Serrano #134 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tatan |
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Razón Social |
Natalia Rivera Cifuentes
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R.U.T. |
15.686.358-0 |
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Sucursal |
Tatan |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44122103
| Corchetes | 15 | Unidad | | CAJAS DE CORCHETES (TORRE) 26/6 O SIMILAR |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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44112002
| Calendarios | 1 | Unidad | | TACO URAL 2009 |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.390
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$ 1.390
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44121701
| Lápiz pasta | 36 | Unidad | | LAPICEROS GEL OFFIX O SIMILAR (118-G 0.7) NEGRO |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.600
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47131816
| Desodorantes | 5 | Unidad | | DESODORANTES AMBIENTALES DIFERNTES AROMAS |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500
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$ 7.500
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41111604
| Reglas | 5 | Unidad | | REGLAS METALICAS 30CM |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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Total Neto
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$ 34.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.553
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$ 41.043
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.