Orden de Compra. Nº2404-2714-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-1244-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-2714-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-1244-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2404-1244-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación Serrano #134
Comuna Iquique
Impuesto 73258,49
Dirección de Envío de la Factura Serrano #134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BADEX
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T. 76.045.742-6
Sucursal BADEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6CajaSILICONA LIQUIDA 100G. (CAJA DE 12 UNIDADES)   $ 4.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.896 $ 25.896
14111531
Libros o cuadernos de registro100UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS TORRE O SIMILAR CUADRICULADO TAPA DURA   $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600
14111514
Bloques para mensajes30UnidadNOTAS ADHESIVAS MULTICOLOR   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320
44121708
Marcadores45UnidadDESTACADORES OFFIX O SIMILARES CELESTE-AMARILLO-ROSADO 15 C/U   $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.805 $ 5.805
44122010
Divisores50UnidadSEPARADORES DE COLORES 6 UND. (PAQUETES)   $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850
44122011
Carpetas para archivos300UnidadCARPETA CON ELASTICO AZULES   $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.200 $ 106.200
44122011
Carpetas para archivos300UnidadCARPETAS DE COLORES (50 DE CADA COLOR) CELESTE,MORADA,ROJA,AMARILLA,VERDE Y NARANJA)   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional100UnidadTEMPERAS CAJAS DE 12 COLORES ARTEL O SIMILAR   $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800
60123001
Figuras de goma Eva300PaquetePAQUETES DE GOMA EVA COLORES SURTIDOS   $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.700 $ 122.700
Total Neto $ 385.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.258
TOTAL OC $ 458.829


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.