Orden de Compra. Nº
2404-2979-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-1373-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-2979-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-11-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-1373-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2404-1373-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
37355,14
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Razón Social
FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.559.400-4
Sucursal
Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
4
Galón
GALONES ESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICO
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.656
$ 38.656
31211505
Pinturas aceitosas
4
Galón
GALON ESMALTE SINTETICO VERDE TREBOL
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.656
$ 38.656
31211505
Pinturas aceitosas
4
Galón
GALONES ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.656
$ 38.656
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
2
Galón
GALON DE AGOREX 60 O SIMILAR
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHAS PROFESIONALES 3"
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.984
$ 9.984
60121236
Pinceles
6
Unidad
PINCELES PLANOS Nº 12 ARTEL O SIMILAR
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
31163215
Perno estriado
25
Unidad
PERNO COCHERO HILO COMPLETO 1/2" x 7" CON GOLILLA Y TUERCA
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.075
$ 10.075
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
20
Litro
LITROS DILUYENTE SINTETICO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.520
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
5
Tubo
TUBOS AGOREX TRANSPARENTE 120CC O SIMILAR
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.825
$ 8.825
Total Neto
$ 196.606
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.355
TOTAL OC
$ 233.961
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.