Orden de Compra. Nº2404-3013-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2404-2084-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-3013-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-2084-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas N.P. Nº678 ASEO Y ORNATO
Proveniente de Licitación 2404-2084-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
Comuna -1
Impuesto 27347,84
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Jorge Andrade López S.A.C.
R.U.T. 96.778.670-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102304
Perfiles de acero16UnidadPerfiles de aceroPERFILES METALICOS DE 50X50 CM X 2MM ESPEDOR $ 8.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.936 $ 143.936
Total Neto $ 143.936
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.348
TOTAL OC $ 171.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.