Orden de Compra. Nº2404-3206-SE09 "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA DEPENDENCIAS "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-3206-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA DEPENDENCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2405-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación Serrano #134
Comuna Iquique
Impuesto 321242,5
Dirección de Envío de la Factura Serrano #134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Desinfectantes domésticos40CajaCAJAS DE CLORO DE (1000 CC)CAJAS DE CLORO DE (1000 CC) $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
47131806
Barniz o ceras de muebles15CajaLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 13.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.750 $ 204.750
53131608
Jabones20CajaJABON TOCADORJABON TOCADOR $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos25CajaCERA CREMA AMARILLA SACHETCERA CREMA AMARILLA SACHET $ 5.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos25CajaCERA LIQUIDA INCOLORA 900 CCCERA LIQUIDA INCOLORA 900 CC $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
47131816
Desodorantes200UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
47131615
Escobillones80UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
Toallas de papel80PackDISPLAY DE TOALLA DE PAPEL (24 UND)DISPLAY DE TOALLA DE PAPEL (24 UND) $ 5.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.200 $ 427.200
Bolsas de basura120PaquetePAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 80X120PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 80X120 $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.400 $ 146.400
Total Neto $ 1.690.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 321.242
TOTAL OC $ 2.011.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.