Orden de Compra. Nº
2404-3206-SE09
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA DEPENDENCIAS
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-3206-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA DEPENDENCIAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2405-32-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
Serrano #134
Comuna
Iquique
Impuesto
321242,5
Dirección de Envío de la Factura
Serrano #134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Desinfectantes domésticos
40
Caja
CAJAS DE CLORO DE (1000 CC)
CAJAS DE CLORO DE (1000 CC)
$ 4.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.000
$ 186.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
15
Caja
LUSTRAMUEBLES
LUSTRAMUEBLES
$ 13.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.750
$ 204.750
53131608
Jabones
20
Caja
JABON TOCADOR
JABON TOCADOR
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.000
$ 73.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
25
Caja
CERA CREMA AMARILLA SACHET
CERA CREMA AMARILLA SACHET
$ 5.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.000
$ 129.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
25
Caja
CERA LIQUIDA INCOLORA 900 CC
CERA LIQUIDA INCOLORA 900 CC
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
47131816
Desodorantes
200
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
47131615
Escobillones
80
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.400
$ 74.400
Toallas de papel
80
Pack
DISPLAY DE TOALLA DE PAPEL (24 UND)
DISPLAY DE TOALLA DE PAPEL (24 UND)
$ 5.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 427.200
$ 427.200
Bolsas de basura
120
Paquete
PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 80X120
PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 80X120
$ 1.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.400
$ 146.400
Total Neto
$ 1.690.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 321.242
TOTAL OC
$ 2.011.992
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.