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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-3225-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion balizas cruces colegios municipalizados |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2405-125-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
53200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Iquique Ltda. |
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Razón Social |
IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
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R.U.T. |
76.327.710-0 |
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Sucursal |
Iquique Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171606
| Sirenas | 1 | Global | MANTENCION Y REPOSICION DE BALIZAS PEATONALES LED - 16711 AL 30711/2009 | MANTENCION Y REPOSICION DE BALIZAS PEATONALES LED - 16711 AL 30711/2009 |
$ 280.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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Total Neto
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$ 280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.200
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$ 333.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.