Orden de Compra. Nº2404-3347-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2404-2241-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-3347-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-2241-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NP 728 DIRECCION DE ASEO Y ORNATO
Proveniente de Licitación 2404-2241-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
Comuna -1
Impuesto 52081,0197
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brocha hela 1/2 x 3"10UnidadBrocha hela 1/2 x 3"BROCHAS 3" MARCA HELA O SIMILAR $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.770 $ 12.773
31211906
Rodillo chiporro 7"10UnidadRodillo chiporro 7"RODILLOS 7" DE CHIPORRO $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.866
30103201
Malla acma C-139 260x5mt. (100x100)3UnidadMalla acma C-139 260x5mt. (100x100)MALLAS ACMA C-139 $ 17.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.772 $ 53.773
27112801
Broca acero rapido 1/4"10UnidadBroca acero rapido 1/4"BROCAS DE FIERRO 1/4" $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
31211604
Diluyente epoxico lt.30LitroDiluyente epoxico lt.LITROS DILUYENTE EPOXICO $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.790 $ 35.798
30111601
Cemento especial polpaico saco 42,5kg.15SacoCemento especial polpaico saco 42,5kg.SACOS DE CEMENTO $ 3.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.975 $ 57.968
30102304
Cuadrado 100x100x3.0mm.3TiraCuadrado 100x100x3.0mm.TIRAS DE PERFIL CUADRADO 100X100X3MM. $ 32.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.402 $ 96.403
Total Neto $ 274.111
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.081
TOTAL OC $ 326.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.