Orden de Compra. Nº2404-3372-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2404-2302-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-3372-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-2302-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas N.P. Nª 760 DIDECO
Proveniente de Licitación 2404-2302-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
Comuna -1
Impuesto 8664
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL INTSERCOM LTDA
R.U.T. 77.865.790-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162405
Tensores de tornillos2CajaTensores de tornillosCAJAS DE ROSCALATAS 6MM X 3/4" (DE 100 UND. C/U) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31162405
Tarugo 6mm.2CajaTarugo 6mm.CAJAS DE TARUGOS 6MM X 1" (DE 100 UND. C/U) $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31201502
Cinta adhesiva 3M # 1500 20Mts.4UnidadCinta adhesiva 3M # 1500 20Mts.CINTA AISLANTE 19MM X 20 MTS. 3M O SIMILAR $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.140
39121506
Interruptores automáticos 1X10A. 10KA. LEGRAND1UnidadInterruptores automáticos 1X10A. 10KA. LEGRANDAUTOMATICO LEGRAND RIEL DIN 1X10 AMP. $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
31261501
Cubiertas y cajas de plástico1UnidadCubiertas y cajas de plásticoCAJA CALOTA PLASTICA UN MODULO DIN $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31261501
Caja Chuqui Blanca Pvc C/Tarugo y Roscalatas6UnidadCaja Chuqui Blanca Pvc C/Tarugo y RoscalatasCAJA TIPO CHUQUI $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
39121424
Tapas pvc6UnidadTapas pvcTAPAS CIEGAS $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270 $ 270
26121613
Cable THHN # 14 AWG. ROJO100Metro LinealCable THHN # 14 AWG. ROJOMTS CABLE COLOR ROJO Nª 14 AWG $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
26121613
Cable THHN # 14 AWG. BLANCO100Metro LinealCable THHN # 14 AWG. BLANCOMTS. CABLE COLOR BLANCO Nª 14 AWG $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31141601
Moldura 20x10mm. Tira de 2Mts. Blanca50TiraMoldura 20x10mm. Tira de 2Mts. BlancaTIRAS MOLDURA PVC 14X7X2 MTS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 45.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.664
TOTAL OC $ 54.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.