Orden de Compra. Nº2404-363-AG26 "PAC:19-034-2026, SERV.LIMPIEZA, NP. N° 30 DE D. TRANSITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-363-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra PAC:19-034-2026, SERV.LIMPIEZA, NP. N° 30 DE D. TRANSITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1920 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 1026000
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeniería y Servicios Norte Grande
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS NORTE GRANDE SPA
R.U.T. 77.938.039-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingeniería y Servicios Norte Grande
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281514
Calefactores de higienización o accesorios1UnidadHIGIENIZACION PARED 72M2 ( COMEDOR Y BAÑOS)  $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
30181508
Tabiques de aseos1UnidadRETIRO DE TABIQUERIA 8,4 MTS LINEAL  $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
41113644
Trazadores de circuitos1UnidadCIRCUITO ELECTRICO EN TABIQUERIA  $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadGASFITERIA EN PPR  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado3UnidadADQ. E INSTALACION DE WC + KIT COMPLETO PARA SU FUNCIONMIENTO  $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
30181508
Tabiques de aseos1UnidadINSTALACION TABIQUES PARA BAÑOS Y SEPARACION COMEDOR 9 MTS LINEAL  $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
31211701
Esmaltes90Metro CuadradoPINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO 90M2  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado2UnidadADQ. E INSTALACION DE LAVAMANO BASICO + KIT COMPLETO PARA SU FUNCIONAMIENTO  $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadADQ. E INSTALACION MUEBLE DE COCINA CON LAVAPLATO CON TODO PARA SU FUNCIONAMIENTO SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO CON LAS DESCRIPCION DE LO SOLICITADO SE ADJUNTA CRITERIOS DE EVALUACION PARA SU ADJUDICACION EL PROVEEDOR DEBE INICIAR EL SERVICIO DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA  $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
42281514
Calefactores de higienización o accesorios1UnidadHIGIENIZACION PISO 36M2 ( COMEDOR Y BAÑOS )  $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 5.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.026.000
TOTAL OC $ 6.426.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.