Orden de Compra. Nº
2404-363-AG26
"
PAC:19-034-2026, SERV.LIMPIEZA, NP. N° 30 DE D. TRANSITO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-363-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
PAC:19-034-2026, SERV.LIMPIEZA, NP. N° 30 DE D. TRANSITO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1920 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
1026000
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ingeniería y Servicios Norte Grande
Razón Social
INGENIERIA Y SERVICIOS NORTE GRANDE SPA
R.U.T.
77.938.039-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ingeniería y Servicios Norte Grande
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42281514
Calefactores de higienización o accesorios
1
Unidad
HIGIENIZACION PARED 72M2 ( COMEDOR Y BAÑOS)
$ 900.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
30181508
Tabiques de aseos
1
Unidad
RETIRO DE TABIQUERIA 8,4 MTS LINEAL
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
41113644
Trazadores de circuitos
1
Unidad
CIRCUITO ELECTRICO EN TABIQUERIA
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
GASFITERIA EN PPR
$ 300.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
3
Unidad
ADQ. E INSTALACION DE WC + KIT COMPLETO PARA SU FUNCIONMIENTO
$ 350.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050.000
$ 1.050.000
30181508
Tabiques de aseos
1
Unidad
INSTALACION TABIQUES PARA BAÑOS Y SEPARACION COMEDOR 9 MTS LINEAL
$ 500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
31211701
Esmaltes
90
Metro Cuadrado
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO 90M2
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
2
Unidad
ADQ. E INSTALACION DE LAVAMANO BASICO + KIT COMPLETO PARA SU FUNCIONAMIENTO
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
ADQ. E INSTALACION MUEBLE DE COCINA CON LAVAPLATO CON TODO PARA SU FUNCIONAMIENTO SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO CON LAS DESCRIPCION DE LO SOLICITADO SE ADJUNTA CRITERIOS DE EVALUACION PARA SU ADJUDICACION EL PROVEEDOR DEBE INICIAR EL SERVICIO DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA
$ 500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
42281514
Calefactores de higienización o accesorios
1
Unidad
HIGIENIZACION PISO 36M2 ( COMEDOR Y BAÑOS )
$ 400.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
Total Neto
$ 5.400.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.026.000
TOTAL OC
$ 6.426.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.