Orden de Compra. Nº2404-367-SE26 "PAC N°55 NP N°02 FINANZAS ADQ DE TINTAS Y TONERS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-367-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra PAC N°55 NP N°02 FINANZAS ADQ DE TINTAS Y TONERS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2405-193-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001915 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 9272
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaTONER ALTERNATIVO CE285A  $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
14111509
Artículos de papelería9Unidad no definidaBOTELLA DE TINTA ALTERNATIVA 664 CYAN MAGENTA YELLOW  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaBOTELLA DE TINTA ALTERNATIVA 664 NEGRO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
Total Neto $ 48.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.272
TOTAL OC $ 58.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.