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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-39-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2404-49-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
areas verdes |
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Proveniente de Licitación
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2404-49-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
182400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Jorge Carvajal Alvarado
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R.U.T. |
8.018.682-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111701
| Arriendo de vehículos de agua | 15 | Día | Arriendo de vehículos de agua | arriendo de 2 camiones aljibes para apoyo en el riego de areas verdes con chofer y combustible por parte del proveedor con capacidadde 15000 lts |
$ 64.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 960.000
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$ 960.000
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Total Neto
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$ 960.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 182.400
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$ 1.142.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.