Orden de Compra. Nº2404-4-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2404-1839-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-4-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-1839-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas N.P.055 DIDECO, MATERIAL P/CASOS EMERGENCIAS "FONDO EMERGENCIA"
Proveniente de Licitación 2404-1839-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
Comuna -1
Impuesto 187995,5
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Alejandro Torres Soto
R.U.T. 3.568.195-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221506
COLCHON55UnidadCOLCHONcolchonetas de 1 plaza, 15 cms. c/u $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.450 $ 989.450
Total Neto $ 989.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.996
TOTAL OC $ 1.177.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.