Orden de Compra. Nº2404-427-AG26 "FONDO EXTERNO NP 21 SEGURIDAD PROG. SENDA PREVIENE ADQ DE MATERIAL DE USO Y CONSUMO PARA ACTIVIDAD Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-176-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-427-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra FONDO EXTERNO NP 21 SEGURIDAD PROG. SENDA PREVIENE ADQ DE MATERIAL DE USO Y CONSUMO PARA ACTIVIDAD Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-176-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000260 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 68055,15
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KENTO
Razón Social DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA
R.U.T. 76.265.744-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151706
Palillos3BolsaPALILLOS DE COCTEL (100 UNIDADES)   $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155 $ 1.155
52151706
Palillos30BolsaPALITOS DE BROCHETA 50 UNIDADES   $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.070 $ 23.070
52151502
Platos desechables domésticos200UnidadPLATO CIRCULAR 23 CM Biodegradable  $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
52151502
Platos desechables domésticos200UnidadPLATO Circular 26CM Biodegradable   $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1300UnidadVASO POLIPAPEL GENERICO HOT 240CC (80Z)   $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1500UnidadVAS0 PLUMAVIT HOT 240CC (80Z)   $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1500UnidadVASO TRANSPARENTE 300CC   $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
52151502
Platos desechables domésticos60UnidadBANDEJA RECTANGULAR CARTULINA N°12   $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740
52151502
Platos desechables domésticos30UnidadBLONDA RECTANGULAR N°13   $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.230 $ 19.230
52151502
Platos desechables domésticos60UnidadBANDEJA REDONDA CARTULINA N°10   $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
52151502
Platos desechables domésticos30UnidadBLONDA REDONDA N°26   $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
52151704
Cucharas domésticas1000UnidadCUCHARAS PLASTICAS DE TE BLANCA  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
24111502
Bolsas de papel1000UnidadSACO PAPEL KRAFT (ANCHO 10CM X ALTO 25CM APROX)   $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
52121602
Servilletas30PackPACK SERVILLETAS COCTEL 200 UN   $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.770 $ 25.770
Total Neto $ 358.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.055
TOTAL OC $ 426.240


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.