Orden de Compra. Nº
2404-427-AG26
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FONDO EXTERNO NP 21 SEGURIDAD PROG. SENDA PREVIENE ADQ DE MATERIAL DE USO Y CONSUMO PARA ACTIVIDAD Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-176-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-427-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
FONDO EXTERNO NP 21 SEGURIDAD PROG. SENDA PREVIENE ADQ DE MATERIAL DE USO Y CONSUMO PARA ACTIVIDAD Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-176-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000260 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
68055,15
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KENTO
Razón Social
DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA
R.U.T.
76.265.744-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KENTO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151706
Palillos
3
Bolsa
PALILLOS DE COCTEL (100 UNIDADES)
$ 385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.155
$ 1.155
52151706
Palillos
30
Bolsa
PALITOS DE BROCHETA 50 UNIDADES
$ 769,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.070
$ 23.070
52151502
Platos desechables domésticos
200
Unidad
PLATO CIRCULAR 23 CM Biodegradable
$ 103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.600
$ 20.600
52151502
Platos desechables domésticos
200
Unidad
PLATO Circular 26CM Biodegradable
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1300
Unidad
VASO POLIPAPEL GENERICO HOT 240CC (80Z)
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.800
$ 59.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1500
Unidad
VAS0 PLUMAVIT HOT 240CC (80Z)
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1500
Unidad
VASO TRANSPARENTE 300CC
$ 31,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.500
$ 46.500
52151502
Platos desechables domésticos
60
Unidad
BANDEJA RECTANGULAR CARTULINA N°12
$ 179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.740
$ 10.740
52151502
Platos desechables domésticos
30
Unidad
BLONDA RECTANGULAR N°13
$ 641,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.230
$ 19.230
52151502
Platos desechables domésticos
60
Unidad
BANDEJA REDONDA CARTULINA N°10
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.600
$ 24.600
52151502
Platos desechables domésticos
30
Unidad
BLONDA REDONDA N°26
$ 104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
52151704
Cucharas domésticas
1000
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS DE TE BLANCA
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
24111502
Bolsas de papel
1000
Unidad
SACO PAPEL KRAFT (ANCHO 10CM X ALTO 25CM APROX)
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
52121602
Servilletas
30
Pack
PACK SERVILLETAS COCTEL 200 UN
$ 859,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.770
$ 25.770
Total Neto
$ 358.185
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.055
TOTAL OC
$ 426.240
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.535.089-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.