Orden de Compra. Nº2404-431-SE25 "ADQ. UNIFORMES PARA ASEO EDIFICIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-431-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. UNIFORMES PARA ASEO EDIFICIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2405-196-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2903 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 592079,33
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ESMONT
Razón Social CONFECCIONES ESMONT LIMITADA
R.U.T. 77.286.650-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ESMONT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos17UnidadGORRO LEGIONARIO AZUL UN LOGO  $ 4.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.305 $ 79.305
31211910
Mitones200ParGUANTES DE NITRILO  $ 2.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.400 $ 442.400
31211910
Mitones100ParGUANTES MULTIFLEX  $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.100 $ 119.100
53102710
Uniformes corporativos17UnidadPOLAR AZUL MUJER DOS LOGOS  $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.300 $ 236.300
53102710
Uniformes corporativos51UnidadPOLERA PIQUE AZUL MUJER DOS LOGOS  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.900 $ 504.900
53102710
Uniformes corporativos34UnidadPERCHERA AZUL UN LOGO  $ 7.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.880 $ 248.880
53102710
Uniformes corporativos34UnidadJEANS ELASTICADO MUJER  $ 14.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.500 $ 501.500
53102710
Uniformes corporativos14ParZAPATOS DE SEGURIDAD OUTDOOR MUJER  $ 70.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983.822 $ 983.822
Total Neto $ 3.116.207
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 592.079
TOTAL OC $ 3.708.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.