Orden de Compra. Nº2404-486-AG26 "PAC:04-011-2026. ADQ. ELEM. ORNA- NP. N° 8, ASEO Y ORNATO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-486-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra PAC:04-011-2026. ADQ. ELEM. ORNA- NP. N° 8, ASEO Y ORNATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2310 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 957600
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Solucion Vertical
Razón Social Servicios de mantencion y obras menores Francisco
R.U.T. 76.406.208-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Solucion Vertical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101609
Ornamentos y decoraciones250UnidadMULCH DECORATIVOS SACOS DE 30 LITROS COLOR ROJO  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
49101609
Ornamentos y decoraciones200UnidadMULCH DECORATIVOS SACOS DE 30 LITROS COLOR VERDE  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
49101609
Ornamentos y decoraciones200UnidadMULCH DECORATIVOS SACOS DE 30 LITROS COLOR AMARILLO  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
49101609
Ornamentos y decoraciones200UnidadMULCH DECORATIVOS SACOS DE 30 LITROS COLOR CAFE  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
49101609
Ornamentos y decoraciones100UnidadMULCH DECORATIVOS SACOS DE 30 LITROS COLOR CELESTE  $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000
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Ornamentos y decoraciones50UnidadMULCH DECORATIVOS SACOS DE 30 LITROS COLOR GRIS, SE ENTREGA BLANCO EQUIVALENTE A GRIS  $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000
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Ornamentos y decoraciones50UnidadMULCH DECORATIVOS SACOS DE 30 LITROS COLOR NEGRO SE ADJUNTA CRITERIOS DE EVALUACION PARA SU ADJUDICACION  $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000
Total Neto $ 5.040.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 957.600
TOTAL OC $ 5.997.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.