Orden de Compra. Nº2404-528-AG26 "FONDO EXTERNO NP 28 SECOPLAC ADQ. COLACIONES PROG. PEQ. LOCALIDADES CHANAVAYITA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-234-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-528-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra FONDO EXTERNO NP 28 SECOPLAC ADQ. COLACIONES PROG. PEQ. LOCALIDADES CHANAVAYITA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-234-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 323 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 30533
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KENTO
Razón Social DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA
R.U.T. 76.265.744-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales100UnidadBARRA DE CEREAL DE 18 A 21 GRS. COSTA SAB SURTIDOS  $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadBROWNIE 62 GRS. NUTRA BIEN  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGALLETONES DE AVENA INDIVIDUAL DE 40 GRS. QUAKER  $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.300 $ 41.300
50202304
Jugos y néctar envasados100UnidadJUGOS BOMBILLIN 190ML.   $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
Total Neto $ 160.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.533
TOTAL OC $ 191.233


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.