Orden de Compra. Nº2404-561-AG26 "FONDO EXTERNO NP 37 SECOPLAC ADQ DE ALIMENTACION PROG RECUPERACION DE BARRIOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-262-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-561-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra FONDO EXTERNO NP 37 SECOPLAC ADQ DE ALIMENTACION PROG RECUPERACION DE BARRIOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-262-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 353 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 54530
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BANQUETERÍA PERCIC
Razón Social CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA
R.U.T. 13.195.073-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BANQUETERÍA PERCIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalSERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 35 PERSONAS PARA EL DÍA 08 DE MAYO A LAS 18:00 HRS EN LA SEDE DE LA JUNTA DE VECINOS, PJE. LOS ANDES N°2100. SE REQUIERE: 70 MINI SANDWICH, 140 MINI DULCES SURTIDOS, BROCHETAS MEDIANAS (CARNE Y POLLO) 70 BROCHETAS DE FRUTAS MEDIANAS (TRES TIPO DE FRUTAS) 35 TROZO DE TORTA, 35 VASOS DE JUGOS NATURAL (MANGO) EN VASO DESECHABLE CON TAPA Y CAÑITA, SEGÚN NOTA DE PEDIDO 37  $ 287.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.000 $ 287.000
Total Neto $ 287.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.530
TOTAL OC $ 341.530


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.195.073-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.711.008-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.