Orden de Compra. Nº2404-588-SE25 "ADQ.UNIFORMES P/UNIDAD MECANICOS DE AYO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-588-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ.UNIFORMES P/UNIDAD MECANICOS DE AYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2405-196-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3455 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 691489,42
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ESMONT
Razón Social CONFECCIONES ESMONT LIMITADA
R.U.T. 77.286.650-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ESMONT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos22UnidadPOLAR AZUL HOMBRE 2 LOGOS  $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.800 $ 305.800
53102710
Uniformes corporativos60UnidadPOLERA PIQUE M/LARGA AZUL HOMBRE 2 LOGOS  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000
53102710
Uniformes corporativos69UnidadJEANS HOMBRE  $ 14.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.750 $ 1.017.750
53102710
Uniformes corporativos54UnidadOVEROL AZUL  $ 10.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.732 $ 564.732
53111601
Zapatos de hombre24ParZAPATOS DE SEGURIDAD SUPERVISOR HOMBRE  $ 48.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.157.136 $ 1.157.136
Total Neto $ 3.639.418
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 691.489
TOTAL OC $ 4.330.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.