Orden de Compra. Nº2404-649-AG25 "NP 22 TURISMO SERV PRODUCCION OMIL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-299-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-649-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 22 TURISMO SERV PRODUCCION OMIL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-299-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3574 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 718200
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LP PRODUCCIONES SPA
Razón Social L.P. PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 76.686.144-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LP PRODUCCIONES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIOS DE SALON PARA EL DIA 28 DE MAYO ENTRE LAS 8:30 Y 17:00 HORAS QUE PROSEA ESPACIO PARA 50 PERSONAS DEBE INCLUIR APOYO VISUAL, SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE Y ALMUERZO SEGUN NOTA DE PEDIDO 22  $ 1.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIOS DE SALON PARA EL DIA 29 OCTUBRE ENTRE LAS 8:30 Y 17:00 HORAS QUE PROSEA ESPACIO PARA 50 PERSONAS DEBE INCLUIR APOYO VISUAL, SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE Y ALMUERZO SEGUN NOTA DE PEDIDO 22  $ 1.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIOS DE SALON PARA EL DIA 19 NOVIEMBRE ENTRE LAS 8:30 Y 17:00 HORAS QUE PROSEA ESPACIO PARA 50 PERSONAS DEBE INCLUIR APOYO VISUAL, SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE Y ALMUERZO SEGUN NOTA DE PEDIDO 22  $ 1.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
Total Neto $ 3.780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 718.200
TOTAL OC $ 4.498.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.