Orden de Compra. Nº
2404-687-SE26
"
PAC N°55 NP7 DIRC.CULTURA ADQ DE ARTÍ.LIBRERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-687-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
PAC N°55 NP7 DIRC.CULTURA ADQ DE ARTÍ.LIBRERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2405-30-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002963 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
16341,9
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Spa
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T.
76.067.436-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
40
Unidad no definida
SACAPUNTA METALICO SIMPLE KREARTE RECTANGULAR
$ 93,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.720
$ 3.720
14111509
Artículos de papelería
40
Unidad no definida
PLUMON PERMAN. OFFIX P/REDONDA NEGRO 124-PR
$ 174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
14111509
Artículos de papelería
40
Unidad no definida
PLUMON PERMAN. OFFIX P/ BISELADA NEGRO
$ 174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
FOTOCOPIA OFICIO PERFECT PRINT 500hjs
$ 3.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.330
$ 35.330
14111509
Artículos de papelería
80
Unidad no definida
MINAS 0,5 mm 12u. KREARTE
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111509
Artículos de papelería
80
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR KREARTE GRANDE 209-20 20904
$ 93,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.440
$ 7.440
14111509
Artículos de papelería
80
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL JM
$ 36,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.880
$ 2.880
14111509
Artículos de papelería
80
Unidad no definida
PORTAMINA KREARTE 0,5
$ 221,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.680
$ 17.680
Total Neto
$ 86.010
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.342
TOTAL OC
$ 102.352
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.