|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2404-703-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FONDO EXTERNO NP42 ADQ. ART. DE LIB. SECOPLAC PROG. Q.MI BARRIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-322-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
35332,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Servicios C y S |
|
Razón Social |
EMPRESA DE SERVICIOS C & S LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.013.918-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Servicios C y S |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14121812
| Papel fotográfico | 4 | Unidad | PAPEL FOTOGRAFICO BLANCO POR AMBOS LADOS TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 UNIDADES. | |
$ 5.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.960
|
$ 23.960
|
60121221
| Pintura de acuarela de platillo | 24 | Unidad | SET DE ACUARELAS 12 COLORES | |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.000
|
$ 60.000
|
60121226
| Pinceles de acuarela | 8 | Unidad | SET DE PINCELES ARTISTICOS 4 PIEZAS | |
$ 4.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.000
|
$ 36.000
|
14111610
| Cartulina | 6 | Unidad | ESTUCHE DE CARTULINA DE COLORES 18 HOJAS | |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.000
|
$ 18.000
|
14111509
| Artículos de papelería | 4 | Unidad | SET DE PLUMONES, 20 COLORES | |
$ 4.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.000
|
$ 16.000
|
14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 8 | Unidad | TACO POST IT DE COLORES, 400 UN. | |
$ 4.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.000
|
$ 32.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 185.960
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 35.332
|
|
$ 221.292
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.