Orden de Compra. Nº2404-703-AG26 "FONDO EXTERNO NP42 ADQ. ART. DE LIB. SECOPLAC PROG. Q.MI BARRIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-322-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-703-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra FONDO EXTERNO NP42 ADQ. ART. DE LIB. SECOPLAC PROG. Q.MI BARRIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-322-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 455 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 35332,4
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios C y S
Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS C & S LIMITADA
R.U.T. 77.013.918-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios C y S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121812
Papel fotográfico4UnidadPAPEL FOTOGRAFICO BLANCO POR AMBOS LADOS TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 UNIDADES.  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960
60121221
Pintura de acuarela de platillo24UnidadSET DE ACUARELAS 12 COLORES  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
60121226
Pinceles de acuarela8UnidadSET DE PINCELES ARTISTICOS 4 PIEZAS  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14111610
Cartulina6UnidadESTUCHE DE CARTULINA DE COLORES 18 HOJAS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111509
Artículos de papelería4UnidadSET DE PLUMONES, 20 COLORES  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo8UnidadTACO POST IT DE COLORES, 400 UN.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 185.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.332
TOTAL OC $ 221.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.