|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2404-833-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
NP 26 D.VIAS OPERATIVAS ADQ DE ESTABILIZADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
sotomayor 2054, iquique |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
718200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
sotomayor 2054, iquique |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cerro Grande |
|
Razón Social |
CERRO GRANDE SPA
|
|
R.U.T. |
76.482.362-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Cerro Grande |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111501
| Tierra | 300 | Metro Cúbico | ESTABILIZADO COMP.GRANULAR TAM.MAX 1 1/2"
| |
$ 12.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.780.000
|
$ 3.780.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.780.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 718.200
|
|
$ 4.498.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.