Orden de Compra. Nº2404-845-CA07 "TRANSBANK"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-845-CA07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-04-2007
Nombre de la Orden de Compra TRANSBANK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas TRANSBANK OPERADORA DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO Y SERVICIOS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
Comuna -1
Impuesto 409367,54
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TRANSBANK S.A.
R.U.T. 96.689.310-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111613
Tarjeteros para tarjetas de crédito1GlobalTarjeteros para tarjetas de créditoSERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES $ 2.154.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.154.566 $ 2.154.566
Total Neto $ 2.154.566
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 409.368
TOTAL OC $ 2.563.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.