Orden de Compra. Nº2404-952-AG21 "NP 109 ADMINISTRACION MUNICIPAL INSUMOS SUYAÑA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-952-AG21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-08-2021
Nombre de la Orden de Compra NP 109 ADMINISTRACION MUNICIPAL INSUMOS SUYAÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3615 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación sotomayor 2054, iquique
Comuna Iquique
Impuesto 95841,7
Dirección de Envío de la Factura sotomayor 2054, iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pablo Contreras
Razón Social Pablo Contreras Tagle
R.U.T. 15.694.712-1
Sucursal Pablo Contreras
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos264kilogramoCEBOLLA   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos6kilogramoCOMINO   $ 8.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.430 $ 53.430
93131608
Servicios de suministro de alimentos6kilogramoPIMENTON  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos2200UnidadACEITUNA  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos11kilogramoAJO  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 504.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.842
TOTAL OC $ 600.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.