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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-952-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-08-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NP 109 ADMINISTRACION MUNICIPAL INSUMOS SUYAÑA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
sotomayor 2054, iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
95841,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
sotomayor 2054, iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pablo Contreras |
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Razón Social |
Pablo Contreras Tagle
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R.U.T. |
15.694.712-1 |
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Sucursal |
Pablo Contreras |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 264 | kilogramo | CEBOLLA | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 264.000
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$ 264.000
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 6 | kilogramo | COMINO | |
$ 8.905,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.430
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$ 53.430
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 6 | kilogramo | PIMENTON | |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000
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$ 33.000
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 2200 | Unidad | ACEITUNA | |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 11 | kilogramo | AJO | |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.000
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$ 44.000
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Total Neto
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$ 504.430
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.842
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$ 600.272
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.