Orden de Compra. Nº2404-953-SE12 "CONTRATO SUMIONISTRO MATERIALES FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-953-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2012
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMIONISTRO MATERIALES FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2405-18-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 76233,10924136
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.559.400-4
Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142203
Accesorios para baños o tanques de hidroterapia1UnidadSoli sanisil tranp 300 cc.Soli sanisil tranp 300 cc. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
56101813
Asientos de baño8UnidadSalas de baños sif/jet Bca. c/kit (trebol)Salas de baños sif/jet Bca. c/kit (trebol) $ 36.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.800 $ 295.798
30181506
Urinarios2UnidadUrinario campus blancoUrinario campus blanco $ 29.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.034 $ 58.034
40141702
Grifos10UnidadLlave lavat tevere Ecom.Llave lavat tevere Ecom. $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.450 $ 34.454
31161601
Pernos de anclaje10UnidadSet anclaje taza/pisoSet anclaje taza/piso $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
Total Neto $ 401.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.233
TOTAL OC $ 477.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.