Orden de Compra. Nº2405-58-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2405-38-LP10"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2405-58-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2405-38-LP10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2405-38-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Iquique
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación Serrano #134
Comuna Iquique
Impuesto 5605932,425
Dirección de Envío de la Factura Serrano #134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S. Y V. S. A.
Razón Social CONSTR SALAZAR Y CIA SA
R.U.T. 76.927.310-7
Sucursal S. Y V. S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1GlobalMEJORAMIENTO ESCUELA EDUARDO LLANOS, IQUIQUE  $ 29.504.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.504.908 $ 29.504.908
Total Neto $ 29.504.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.605.932
TOTAL OC $ 35.110.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.