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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2407-1623-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Construcción, SP N° 1265; Dimao |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4956-101-LR15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_RENCA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
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R.U.T. |
69.071.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BLANCO ENCALADA 1335 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENCA
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R.U.T. |
69.071.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal |
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Comuna |
Renca
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Impuesto |
171460,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Clausula | INGRESAR TAMBIEN FACTURA AL PORTAL DE MIS PAGOS DE MERCADO
PÚBLICO
PAGO DE PROVEEDORES COMUNICARSE AL FONO
22-6856638-645. tesmu@renca.cl
En factura indicar número de orden de
compra
Revisar pago de proveedores en www. renca.cl |
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Proveedor |
MORO INGENIERIA S A |
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Razón Social |
MORO INGENIERIA S A
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R.U.T. |
88.870.500-7 |
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Sucursal |
MORO INGENIERIA S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Global | Construcción de losa armada para sustentar tapa de cámara de inspección, según cotización N° 7571 | |
$ 902.424,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 902.424
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$ 902.424
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Total Neto
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$ 902.424
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.461
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$ 1.073.885
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.