Orden de Compra. Nº2407-164-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2407-85-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-164-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2407-85-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantener Stock Bodega Social. 22540.
Proveniente de Licitación 2407-85-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra BLANCO ENCALADA 1335
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal
Comuna -1
Impuesto 273980
Dirección de Envío de la Factura Jose Manuel Balmaceda 4020, Bodega Municipal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ESPUMA PLASTICA LTDA
R.U.T. 79.908.020-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49121502
Colchones de espuma200UnidadColchones de espumaColchonetas de 1 Plaza 10 Cm. Densidad 12 $ 7.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.442.000 $ 1.442.000
Total Neto $ 1.442.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 273.980
TOTAL OC $ 1.715.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.